Résultats pour "FACTURE REGLE PAR UN AVOIR"

Gestion commerciale

Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs 

Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.

Facturer un client de l’Union Européenne 

Depuis juillet 2021, de nouvelles règles en matière de TVA sont applicables aux ventes à distance à des consommateurs européens (B2C). Pour les activités de commerce électronique ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros pour les ventes à distance auprès de particulier au sein de l’Union Européenne, la facturation sera à réaliser en

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Utiliser l’assistant Top Facture 

Cet assistant vous aide à créer ou à transférer vos pièces commerciales.

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures clients 

Cette liste répertorie toutes les factures clients. Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de livraison validé, soit à partir d’un devis, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir

Gestion commerciale

Saisir un acompte 

Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer.  Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.

Comptabilité | Gestion commerciale

Afficher les options de liste 

A partir de toutes les listes (factures, avoirs, client, fournisseurs, etc.), vous pouvez afficher les options de la liste depuis le bouton Options de la liste.

Gestion commerciale

Editer l’état Relevé de comptes 

Le relevé de comptes permet d’obtenir la liste des factures et avoirs soldés ou non pour les clients ou les fournisseurs assujettis au relevé de factures.

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